宣城市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:宣城市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
15.01 |
15.01 |
因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
5.01 |
5.01 |
公务用车购置及运行维护费 |
10 |
10 |
其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
10 |
10 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣城市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.01万元,支出决算为15.01万元,完成预算的100%,较上年减少0.71万元,下降4.52%。决算数等于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费预决算金额。决算数较上年下降的主要原因是厉行节 约,严格执行“三公”经费相关制度。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣城市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.01万元,占33.38%;公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占66.62%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因是2022年度未安排因公出国出 (境)。故2022年宣城市退役军人事务局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成预算的100%;较上年减少0.83万元,下降14.21%。决算数等于预算数的主要原因是从严控制公务接待费预决算金额。决算数较上年下降的主要原因是在公务接待中,贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,落实厉行节约相关要求、压缩招待费支出。2022年宣城市退役军人事务局国内公务接待共52批次(其中外事接待0批次),535人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、兄弟地市和招商引资等。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2014〕23号)、《宣城市市直机关外宾接待经费管理办法》(财行〔2015〕494号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%;较上年增加0.11万元,增长1.11%。决算数等于预算数的主要原因是从严控制公务用车购置及运行维护费预决金额。决算数较上年增长的主要原因是公务出行增加。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。决算数等于预算数的主要原因是从严控制公务用车购置及运行维护费预决金额。决算数较上年增长的主要原因是公务出行增加。2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算数10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%;较上年增加0万元,增长0%。决算数等于预算数的主要原因是从严控制公务用车购置费,2022年没有安排公务用车购置。决算数等于预算数的主要原因是从严控制公务用车购置费,2022年没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于机关日常公务、监督检查、政策调研等。截至2022年12月31日,宣城市退役军人事务局市光荣院和市退役军人服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。